Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar نفقات خدمة وتنظيفات تمّ الدفع نقداً شهرياً بموجب قرار السلفة الطارئة الرقم 2/446 تاريخ 24 أيار 2023 - فواتير التنظيفات تتعلّق بعرض أسعار وحيد من شركة كلين تايم - -
en - -
fr - -
ID 19050
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 20/2023
Numéro de facture 189
Date de facture 2023-09-30
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 9,500,000.00 LBP
Montant LBP 9,500,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 10,545,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط تسعة ملايين و خمس مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1045000.00
Devise -
Montant 10545000.00
Documents
Aucun document trouvé.