Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تبديل قطع غيار لزوم طابعة وتصليح كومبيوتر دفع المبلغ نقدا من اصل السلفة الطارئة المعطاة بموجب القرار رقم 820/2 تاريخ 7-9-2023 - -
en - -
fr - -
ID 19021
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 2305/م
Numéro de facture 626
Date de facture -
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 17,370,000.00 LBP
Montant LBP 17,370,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 17,370,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 17370000.00
Documents
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