Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar ليبنون -شاي 25*144 عدد 288 بل فود -سكر 900*10 عدد 50 - -
en - -
fr - -
ID 19005
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 5/22 26/9/2023
Numéro de facture 7038520
Date de facture 2023-11-09
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 30,420,000.00 LBP
Montant LBP 30,420,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 33,766,200.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 3346200.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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