Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar نفقات خدمة و تنظيفات عن شهر تشرين الثاني - -
en - -
fr - -
ID 18980
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 27/7 19/12/2023
Numéro de facture 63
Date de facture 2023-11-30
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 259,740,000.00 LBP
Montant LBP 259,740,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 259,740,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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