Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تصليح اعطال في نظام االحملية من الصواعق - -
en - -
fr - -
ID 18914
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 9/17 28/12/2023
Numéro de facture 2023/001099
Date de facture 2023-12-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 94,880,000.00 LBP
Montant LBP 94,880,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 105,316,800.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 10436800.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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