Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تصليح اعطال في نظام االحملية من الصواعق - -
en - -
fr - -
ID 18911
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 9/1 28/12/2023
Numéro de facture 001098
Date de facture 2023-12-21
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 73,305,000.00 LBP
Montant LBP 73,305,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 81,368,550.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 8063550.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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