Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar لوح خشبي 95*190 سم NDF عدد 5 ملبس قماش واسفنج تقديم وتركيب الواح خشب لتصليح وترميم بعض الرفوف والخزائن - -
en - -
fr - -
ID 18858
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 1/18/د.أ 7/12/2023
Numéro de facture 23
Date de facture 2023-01-12
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 28,805,000.00 LBP
Montant LBP 28,805,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 28,805,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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