Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar نفقات صيانة عادية للتجهيزات والأنشاءات - -
en - -
fr - -
ID 18807
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 9/13د.أ20/10/2023
Numéro de facture 230067
Date de facture 2023-10-17
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 19,800,000.00 LBP
Montant LBP 19,800,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 21,978,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 2178000.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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