Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar نفقات تامين الالزامي على السيارات التابعة للقصر الجمهوري 1/3/2023لمدة سنة - -
en - -
fr - -
ID 18610
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 10/2 25/4/2023
Numéro de facture 4939
Date de facture 2023-03-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 183,000,000.00 LBP
Montant LBP 183,000,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 9,900,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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