Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar طقم كوليه أمامي عدد 18 - -
en - -
fr - -
ID 18526
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 2/4/ح
Numéro de facture 1138
Date de facture 2023-03-14
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 46,872,000.00 LBP
Montant LBP 46,872,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 0.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ستة و اربعون مليون و ثمان مئة و اثنين و سبعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 5155920.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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