Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar بدل أتعاب لموظفين من الشركة للقيام بالمساعدة لتأمين خدمة شبكة المعلوماتية إتفاق رفم 41 من الفترة الممتدة من 1/2/2022 لغاية 15/3/2022 - -
en - -
fr - -
ID 182
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 28/14 27/4/2022
Numéro de facture 492
Date de facture 2022-04-21
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:49
Informations financières
Montant 975,000.00 LBP
Montant LBP 975,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 1,082,250.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 107250.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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