Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar خدمة وتنظيفات حسم مبلغ /1.734.234,23/ل.ل. من قيمة الفاتورة - -
en - -
fr - -
ID 17915
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SI.HO.23.0000065
Date de facture 2023-10-11
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 15,765,765.00 LBP
Montant LBP 15,765,765.00
Taux de change 0.00
Montant payé 17,500,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 1734234.00
Devise -
Montant 17500000.00
Documents
Aucun document trouvé.