Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar أكلاف شراء مواد كهربائية لزوم زينة شهر رمضان المبارك 49500 - -
en - -
fr - -
ID 17865
Entité adjudicatrice Municipalité de Saida
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 775
Numéro de facture 2340
Date de facture 2023-03-07
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 238.00 LBP
Montant LBP 238.00
Taux de change 0.00
Montant payé 22,500,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و ثمانية و ثلاثون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 22410000.00
Documents
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