Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar وصل حديد مزيبق 1" عدد /1/ كوع PVC فاتح عدد /2/ - -
en - -
fr - -
ID 17812
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2079
Date de facture 2023-12-19
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 224,324.00 LBP
Montant LBP 224,324.00
Taux de change 0.00
Montant payé 249,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 27390.00
Devise -
Montant 249000.00
Documents
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