Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 16419
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 114767
Date de facture 2023-08-30
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 35,097,297.00 LBP
Montant LBP 35,097,297.00
Taux de change 0.00
Montant payé 38,958,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 4285380.00
Devise -
Montant 38958000.00
Documents
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