Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 16365
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 115323
Date de facture 2023-10-18
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 105,464,865.00 LBP
Montant LBP 105,464,865.00
Taux de change 0.00
Montant payé 117,066,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 12877260.00
Devise -
Montant 117066000.00
Documents
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