Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 16237
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 3920
Date de facture 2023-12-05
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:53
Informations financières
Montant 81,053,153.00 LBP
Montant LBP 81,053,153.00
Taux de change 0.00
Montant payé 89,969,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 9896590.00
Devise -
Montant 89969000.00
Documents
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