Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة عادية وتصليح طفيف للّوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات - -
en - -
fr - -
ID 15739
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0000000940
Date de facture 2023-12-05
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 178,378.00 LBP
Montant LBP 178,378.00
Taux de change 0.00
Montant payé 198,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 21780.00
Devise -
Montant 198000.00
Documents
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