Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 15571
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2023/138
Date de facture 2023-12-15
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 15,929,730.00 LBP
Montant LBP 15,929,730.00
Taux de change 0.00
Montant payé 17,682,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 1945020.00
Devise -
Montant 17682000.00
Documents
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