Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قرطاسية للمكاتب - -
en - -
fr - -
ID 15389
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2023/11291
Date de facture 2023-09-04
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 61,261,261.00 LBP
Montant LBP 61,261,261.00
Taux de change 0.00
Montant payé 68,000,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 7480000.00
Devise -
Montant 68000000.00
Documents
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