Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 15061
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 3975
Date de facture 2023-10-10
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 36,486,486.00 LBP
Montant LBP 36,486,486.00
Taux de change 0.00
Montant payé 40,500,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 4455000.00
Devise -
Montant 40500000.00
Documents
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