Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 14937
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 10223
Date de facture 2023-09-08
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 38,048,649.00 LBP
Montant LBP 38,048,649.00
Taux de change 0.00
Montant payé 42,234,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 4645740.00
Devise -
Montant 42234000.00
Documents
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