Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 14354
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture A000087
Date de facture 2023-10-17
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 22,130,631.00 LBP
Montant LBP 22,130,631.00
Taux de change 0.00
Montant payé 24,565,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 2702150.00
Devise -
Montant 24565000.00
Documents
Aucun document trouvé.