Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 13045
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 7618
Date de facture 2023-08-29
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 54,166,667.00 LBP
Montant LBP 54,166,667.00
Taux de change 0.00
Montant payé 60,125,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 6613750.00
Devise -
Montant 60125000.00
Documents
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