Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 12724
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 0338
Date de facture 2023-10-24
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 33,400,000.00 LBP
Montant LBP 33,400,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 37,074,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 4078140.00
Devise -
Montant 37074000.00
Documents
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