Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة عادية وتصليح طفيف للّوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات - -
en - -
fr - -
ID 11589
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 20636
Date de facture 2023-11-29
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 10,787,387.00 LBP
Montant LBP 10,787,387.00
Taux de change 0.00
Montant payé 11,974,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 1317140.00
Devise -
Montant 11974000.00
Documents
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