Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة عادية وتصليح طفيف للّوازم المكتبية والتجهيزات والانشاءات - -
en - -
fr - -
ID 11588
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2113
Date de facture 2023-11-29
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 5,437,838.00 LBP
Montant LBP 5,437,838.00
Taux de change 0.00
Montant payé 6,036,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 663960.00
Devise -
Montant 6036000.00
Documents
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