Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 11456
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 000039
Date de facture 2023-08-07
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 22,805,405.00 LBP
Montant LBP 22,805,405.00
Taux de change 0.00
Montant payé 25,314,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 2784540.00
Devise -
Montant 25314000.00
Documents
Aucun document trouvé.