Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 11341
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1538
Date de facture 2023-10-12
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:52
Informations financières
Montant 109,459,459.00 LBP
Montant LBP 109,459,459.00
Taux de change 0.00
Montant payé 121,500,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 13365000.00
Devise -
Montant 121500000.00
Documents
Aucun document trouvé.