| Langue | Titre | Description | Remarque | Justification |
|---|---|---|---|---|
| ar | نفقات خدمة وتنظيفات | - | - | |
| en | - | - | ||
| fr | - | - |
| ID | 11307 |
|---|---|
| Entité adjudicatrice | - |
| Fournisseur | |
| Numéro d’enregistrement | |
| Numéro de facture | 5560 |
| Date de facture | 2023-09-28 |
| Publié | Publié |
| Date de publication | 2025-04-07 06:52 |
| Montant | 109,324,324.00 LBP |
|---|---|
| Montant LBP | 109,324,324.00 |
| Taux de change | 0.00 |
| Montant payé | 121,350,000.00 LBP |
| Montant en toutes lettres | - |
| TVA | 13348500.00 |
|---|---|
| Devise | - |
| Montant | 121350000.00 |