Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar نفقات صيانة عادية للتجهيزات والأنشاءات - -
en - -
fr - -
ID 111
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement 28/10د.أ 29/8/2023
Numéro de facture 220054
Date de facture 2022-08-18
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 06:49
Informations financières
Montant 2,580,750.00 LBP
Montant LBP 2,580,750.00
Taux de change 0.00
Montant payé 2,580,750.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 0.00
Documents
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