Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 40139
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2319
Date de facture 2024-11-14
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 555,550,000.00 LBP
Montant LBP 555,550,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 610,604,505.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط خمس مئة و خمسة و خمسون مليون و خمس مئة و خمسون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 55054505.00
Devise -
Montant 610604505.00
Documents
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