Invoice Details

Language Titre Description Note Rationale
ar تحقيق مواد كهربائية لزوم الانارة لمركز اتصالات المقر العام - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47734
Entité adjudicatrice المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية
Fournisseur الفيروزة
Registered number 206/620ش3/3ب
Invoice number 111
Invoice date 2026-07-01
Published Published
Publish date 2026-08-06 12:57
Financial Information
Montant 4,090,000.00 LBP
LBP amount -
Exchange rate -
Montant payé 4,090,000.00 LBP
Montant en lettres -
TVA Information
TVA -
Devise LBP
Montant -
Documents
No documents found.