Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar شراء لوازم لصيانة شبكات الانارة العامة في ساحل علما وحارة صخر - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47668
Entité adjudicatrice Municipalité de Jounieh
Fournisseur الكترو صقر
Numéro d’enregistrement 2166 تاريخ1 / 4/ 2026
Numéro de facture 1148- 1100
Date de facture 2026-07-09
Publié Publié
Date de publication 2026-07-23 10:17
Informations financières
Montant 2,090.00 USD
Montant LBP 187,055,000.00
Taux de change 89500.00
Montant payé 186,340,000.00 LBP
Montant en toutes lettres -
Informations TVA
TVA -
Devise LBP
Montant -
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