Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة النظارات في سرية طرابلس - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47101
Entité adjudicatrice المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية
Fournisseur الفيروزة
Numéro d’enregistrement 206/348ش3/3ب
Numéro de facture 108
Date de facture 2026-04-23
Publié Publié
Date de publication 2026-05-10 14:02
Informations financières
Montant 3,996,000.00 LBP
Montant LBP -
Taux de change -
Montant payé 3,990,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة مليون وتسعة مائة وستة وتسعون ألف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA -
Devise LBP
Montant -
Documents
Aucun document trouvé.