Invoice Details

Language Titre Description Note Rationale
ar تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة الانارة في فصيلة بريتال - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47097
Entité adjudicatrice المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية
Fournisseur الفيروزة
Registered number 206/353ش3/3ب
Invoice number 103
Invoice date 2026-04-23
Published Published
Publish date 2026-05-10 12:13
Financial Information
Montant 14,048,450.00 LBP
LBP amount -
Exchange rate -
Montant payé 14,040,000.00 LBP
Montant en lettres فقط أربعة عشر مليون وثمانية وأربعون ألف وأربعة مائة وخمسون ليرة لا غير
TVA Information
TVA -
Devise LBP
Montant -
Documents
No documents found.