Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar تحقيق مواد كهربائية لزوم صيانة الانارة في فصيلة بريتال - - -
en - - - -
fr - - - -
ID 47097
Entité adjudicatrice المديرية العامة لقوى الامن الداخلي - مصلحة الأبنية - مكتب المشتريات النثرية
Fournisseur الفيروزة
Numéro d’enregistrement 206/353ش3/3ب
Numéro de facture 103
Date de facture 2026-04-23
Publié Publié
Date de publication 2026-05-10 12:13
Informations financières
Montant 14,048,450.00 LBP
Montant LBP -
Taux de change -
Montant payé 14,040,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط أربعة عشر مليون وثمانية وأربعون ألف وأربعة مائة وخمسون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA -
Devise LBP
Montant -
Documents
Aucun document trouvé.