Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 43439
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1219
Date de facture 2024-07-15
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 38,060,000.00 LBP
Montant LBP 38,060,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 41,831,711.71 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثمانية و ثلاثون مليون و ستون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 3771711.71
Devise -
Montant 41831711.71
Documents
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