Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 43420
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 99
Date de facture 2024-09-04
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 54,000,000.00 LBP
Montant LBP 54,000,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 59,351,351.35 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربعة و خمسون مليون ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 5351351.35
Devise -
Montant 59351351.35
Documents
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