Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 42019
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 374
Date de facture 2024-11-06
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 169,440,000.00 LBP
Montant LBP 169,440,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 186,231,351.35 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و تسعة و ستون مليون و اربع مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 16791351.35
Devise -
Montant 186231351.35
Documents
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