Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 41558
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 2370
Date de facture 2024-11-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 38,900,000.00 LBP
Montant LBP 38,900,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 42,754,954.96 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثمانية و ثلاثون مليون و تسع مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 3854954.96
Devise -
Montant 42754954.96
Documents
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