Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 39850
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 10725
Date de facture 2024-07-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 78,100,000.00 LBP
Montant LBP 78,100,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 85,839,639.64 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثمانية و سبعون مليون و مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 7739639.64
Devise -
Montant 85839639.64
Documents
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