Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قرطاسية للمدارس - -
en - -
fr - -
ID 39667
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SI-001173
Date de facture 2024-07-29
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:02
Informations financières
Montant 69,840,000.00 LBP
Montant LBP 69,840,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 76,761,081.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط تسعة و ستون مليون و ثمان مئة و اربعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 6921081.00
Devise -
Montant 76761081.00
Documents
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