Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 39432
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/2143
Date de facture 2024-10-17
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 11,520,000.00 LBP
Montant LBP 11,520,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 12,661,621.62 LBP
Montant en toutes lettres فقط احدى عشر مليون و خمس مئة و عشرون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1141621.62
Devise -
Montant 12661621.62
Documents
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