Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 37405
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1217
Date de facture 2024-07-15
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 127,870,000.00 LBP
Montant LBP 127,870,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 140,541,801.80 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و سبعة و عشرون مليون و ثمان مئة و سبعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 12671801.80
Devise -
Montant 140541801.80
Documents
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