Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 37365
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 1818
Date de facture 2024-05-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 13,980,000.00 LBP
Montant LBP 13,980,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 15,365,405.40 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة عشر مليون و تسع مئة و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 1385405.40
Devise -
Montant 15365405.40
Documents
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