Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar صيانة وسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 36583
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 3920
Date de facture 2024-12-10
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 100,430,000.00 LBP
Montant LBP 100,430,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 100,430,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة مليون و اربع مئة و ثلاثون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 100430000.00
Documents
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