Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 36532
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 118433
Date de facture 2024-09-27
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 210,180,000.00 LBP
Montant LBP 210,180,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 231,009,600.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئتين و عشرة ملايين و مئة و ثمانون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 20829600.00
Devise -
Montant 231009600.00
Documents
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