Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35766
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture SA/2024/1976
Date de facture 2024-10-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:01
Informations financières
Montant 33,570,000.00 LBP
Montant LBP 33,570,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 36,896,756.76 LBP
Montant en toutes lettres فقط ثلاثة و ثلاثون مليون و خمس مئة و سبعون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 3326756.76
Devise -
Montant 36896756.76
Documents
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