Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35101
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 17354
Date de facture 2024-07-01
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 177,830,000.00 LBP
Montant LBP 177,830,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 195,452,880.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط مئة و سبعة و سبعون مليون و ثمان مئة و ثلاثون الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 17622880.00
Devise -
Montant 195452880.00
Documents
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