Détails de la facture

Langue Titre Description Remarque Justification
ar قطع غيار لوسائل النقل - -
en - -
fr - -
ID 35017
Entité adjudicatrice -
Fournisseur
Numéro d’enregistrement
Numéro de facture 001033
Date de facture 2024-09-04
Publié Publié
Date de publication 2025-04-07 07:00
Informations financières
Montant 438,800,000.00 LBP
Montant LBP 438,800,000.00
Taux de change 0.00
Montant payé 438,800,000.00 LBP
Montant en toutes lettres فقط اربع مئة و ثمانية و ثلاثون مليون و ثمان مئة الف ليرة لا غير
Informations TVA
TVA 0.00
Devise -
Montant 438800000.00
Documents
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